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上市企业晒年报 海能达去年净利4.07亿

    ■本报记者 苏清彬 

    最近,上市企业陆续披露2022年年报,包括海能达、闽发铝业、蓉中电气、中骏集团、明发集团等多家南安人创办的企业悉数晒出2022年成绩单。

    记者在梳理这些上市公司业绩公告发现,各企业所处行业不同,市值规模不同,吸金能力也有悬殊(详见右表)。其中,作为全球领先的专用通信及解决方案提供商,海能达2022年净利润4.07亿元,实现大幅增长。

    业绩表现各有千秋

    由南安籍企业家陈清州掌舵的海能达,2022年业绩抢眼。其2022年年报显示,公司全年实现营业收入56.53亿元,同比略降1.16%;归母净利润4.07亿元,同比扭亏为盈并大幅增长161.58%。据了解,海能达于1993年成立,长期专注于专网通信行业,此次净利实现大幅增长,也是2019年来首次转正。

    紧随其后,闽发铝业年报显示,2022年闽发铝业实现营业收入27.91亿元,同比增长24.41%;归母净利润4992.1万元,同比下降14.28%。

    闽发铝业主营业务和产品包括建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。从营收具体来看,有色金属加工收入22.87亿元,同比增长14.96%;有色金属贸易收入3.56亿元,同比增长283.64%;铝合金模板行业收入1.19亿元,同比下降13.26%;其他业务收入2816.76万元,同比增长20.48%;净水剂收入90.43万元,同比增长23.50%。

    作为新三板上市公司,蓉中电气则实现营收、净利润双增长。其发布的2022年年度报告称,报告期内公司实现营业收入3.56亿元,同比增长9.07%;归属于挂牌公司股东的净利润2601.4万元,同比增长3.94%。蓉中电气主要从事变压器和成套开关控制设备等输配电及控制设备的研发、生产和销售,送变电工程施工,目前处于新三板创新层。

    2022年是房地产发展模式转型的关键节点,在这种深刻调整中,中骏集团、明发集团走得颇为艰难。中骏集团2022年实现营业收入267.05亿元,同比下降29.23%,归属母公司净利润2454.4万元,同比下降99.2%。而明发集团2022年实现营业收入105.68亿元,同比下降35.62%,归属母公司净利润4796.10万元,同比下降97.45%。

    低谷期考验企业韧性

    2022年,海能达围绕“2+3+1”的业务战略,在夯实自身在专网领域领先地位,同时大力推动成长型业务快速发展。在海能达的公告中可以看到,其2022年业绩大幅增长有5个方面原因:主营专用通信业务稳定增长,若排除出售Sepura的影响,同口径下专用通信业务同比增长16.77%;主营毛利率稳中有升,海能达的主营业务——专用通信业务产品的收入为47.09亿元,同比增长4.4%;持续推进精细化管理,运营费用得到有效管控,其间费用率同比显著下降;资产负债率显著降低,利息支出同比减少,汇率波动带来一定的汇兑收益;完成对子公司赛普乐Sepura的股权出售,带来2.87亿元投资收益。

    闽发铝业则表示,报告期营业收入虽然较去年增加,但由于原材料、能源、人力等成本的提高,及期货和远期结售汇损失,导致归属于上市公司的股东净利润同比下降14.28%。

    而蓉中电气报告期内营收增长主要原因系公司在保持省内销售的同时加强了省外业务的扩展,省内销售同比去年增长率为8.19%,省外销售同比去年增长率为11.81%。净利润比去年同期增长率为3.94%,主要原因为公司销售收入增加,利润相应增长。

    中骏集团表示,在本轮下行期,集团虽然利润转差,但公司依旧保持稳健,年内中骏集团累计实景呈现房源近5万套。明发集团则表示,报告期内,集团收入减少主要由于已交付总建筑面积由2021年的2088938平方米减少至2022年的1596425平方米。

    从上述5家上市公司不难看出,在2022年疫情等多重因素叠加影响下,特别考验企业低谷期的韧性和战略调整能力。

    多措并举迎战2023年

    进入2023年,这些企业将如何迎接挑战?海能达将从过去3年生存性的夯实,开始迈向盈利性的发展 ,并在此基础上提出了“步步为盈”的经营方针。

    针对未来的业绩增长点,海能达CEO蒋叶林在近期接受采访时表示:“过去2年,公司在全球各个区域围绕传统产品和传统客户取得了不错的增长,更重要的是公司的产品在升级换代,从窄带语音向宽带、数据、多媒体及综合智能应用发展,这些新产品、新技术、新方案正在启发更多的客户需求,也将给公司带来更大的市场和发展空间。”

    对于2023年的经营计划,闽发铝业则称,将继续坚持稳中求进的工作总基调,及时把握住货币政策较为宽松、房地产投资短周期企稳、消费回暖等有利时机,扩大内需弥补外需,统筹协调销售、生产、管理和创新等工作。

    过去一年,面对行业风险及疫情冲击,国内购房者的信心急速下滑,房企普遍迎来生存大考。对于行业本轮深刻调整,中骏集团提前优化投资模式、持续进行组织变革。得益于稳健的经营管理和合理的债务结构,2022年中骏集团坚守“零违约”记录,年内累计偿还境内外公开债务近115亿元,进一步降杠杆。

    与此同时,中骏集团陆续落实多项融资策略,以优化资本结构。自2022年12月起,中骏集团陆续与多家商业银行签署战略合作协议,为集团提供综合融资服务,累计获得各大银行授信金额逾人民币430亿元。另一方面,中骏集团成为2023年首批获得中债信用增进投资股份有限公司支持并成功发债的民营房地产企业,充分反映出境内投资者及监管机构对于中骏集团发展的认可。中骏集团表示,将持续与金融机构进行深入沟通,同时推进中债增融资担保及发债事宜,通过多渠道缓解现金流压力。

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